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1、本科及以上学历,1~3年税务相关工作经验,具有四大或互联网企业经验者优先;
1、 负责梳理优化各业务板块与各环节的内控制度,完善公司治理体系,打造良好的内控环境;
2、b33体育平台 负责内控制度全生命周期管理工作,包括制度收集、整理、审查、汇编等工作;
3、 负责统筹流程运行效率和执行情况的定期监控、评估和分析,提出流程优化策略和建议,确保业务流程有效执行;
5、 负责支持与协调各流程的信息化需求,推动信息化建设,支撑更高效的业务运作;
1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理、法律等相关专业优先,具有CPA、CIA、法律职业资格等相关资质证书优先;
2、b33体育平台具有8年及以上互联网或金融行业的内控合规/稽核风控/内审等相关工作经验,有上市公司内控管理经验优先;
3、具有高度的责任心,工作细心、积极主动,善于沟通协调,自驱力和抗压力强;
1、负责对公司各业务条线,各部门内控制度及业务操作流程执行情况开展审计工作,编制审计工作底稿,出具审计报告及监察稽核报告;
2、具备公募基金内部审计工作经验,会计师事务所公募基金内控审计项目经验,信息技术审计经验者优先;
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